Ich mache jetzt einfach garnichts weiter. Ist ein Lernprozess auf einem Gebiet wo ich neu unterwegs bin. Wenn ich jetzt was falsch mache oder versäume, haut es mich bei den bisher aufgelaufenen Summen nicht aus der Lebensbahn.
Rechnung mit ausländischer MwSt
-
-
-
Dänemark, Niederlande....... das Problem löst man eigentlich mit einer hinreichend alten Europakarte;-)
Im Ergebnis aber nicht anders:
Er muss den Erwerb der Visitenkarten in D versteuern (innergem. Erwerb zu 19 v.H.) - und darf sich die Vorsteuer wieder ziehen.
Mit der ZM hat der Erwerbsvorgang nix zu tun. -
Dann werde ich die Visitenkarten so behandeln. Einfach in der USt-Voranmeldung unter innergemeinschaftlicher Erwerb eintragen und fertig. Oder ?Beim dänischen WR mache ich nichts...
-
ja. und auf Seite 2 wieder als Vorsteuer ziehen.
-
Nochmals
USt-Voranmeldung ging um 0:00 Uhr raus.
( bis 0:03 Uhr waren alle 3 USt-Voranmeldungen raus ) -
Du hättest aber auch bis zum 10. Zeit gehabt :wink: ...